Busca cualquier pedido con estado ‘Entregado’ y haz clic en el botón naranja «FACTURAR». Solo aparece en pedidos no facturados.
Paso 3: completa la Cabecera de Factura
Introduce el número de factura y la fecha de factura. También la fecha de albarán. Los datos del cliente se auto-rellenan desde el pedido. Selecciona el IVA principal a aplicar en la factura.
Paso 4: introduce el precio en las Líneas de Producto
Revisa las líneas pre-cargadas del pedido. Introduce los precios unitarios y ajusta el IVA de línea si es necesario. Los totales se calculan automáticamente.
Paso 5: revisa el Resumen de Factura
Consulta el desglose automático de IVA y los totales finales. Todo está calculado y validado.
Paso 6: genera la Factura
Haz clic en «Generar Factura». En un instante, el sistema crea tu factura EDI y la envía a tu cliente en el formato EDI correspondiente.
Paso 7: Confirma el Resultado
Verifica que el pedido muestra el indicador verde «FACTURADO». Tu factura está lista en el sistema, y la podrás encontrados en ‘Documentos Enviados‘